Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data atto
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnica | 01/03/2021 |
Tecnica num.part. 21 del 01/03/2021 Pagamento fatture nn. 0150020210000.299000-299600-29970-299900 -2291700-300100 del 05.02.2021 per i servizi di fornitura idrica, fognatura e depurazione a favore di Abbanoa S.p.A |
||
| Tecnica | 27/02/2021 |
Tecnica num.part. 20 del 27/02/2021 CIG:ZA21F55CC9. Impegno e liquidazione fatture n. 202469942 del 02.12.2020 e n. 210373758 del 02.02.2021 per il servizio di telefonia fissa e connettività per i locali comunali a favore della ditta TISCALI ITALIA S.p.A. |
||
| Tecnica | 27/02/2021 |
Tecnica num.part. 19 del 27/02/2021 C.I.G. n. ZAC2F82DAD. Liquidazione di spesa a favore dell'Impresa PC CENTER BERGAMO S. r. l. Stezzano (BG) per l'acquisto di Display interattivi e relativi accessori da destinare alla scuola primaria e secondaria sita nel Comune di Esterzili e di un proiettore da utilizzare per conferenze, corsi ed eventi e attività di vario genere di competenza dell'Ente. |
||
| Tecnica | 27/02/2021 |
Tecnica num.part. 18 del 27/02/2021 CIG. ZC930284EA - COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURAZIONE RCA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S. |
||
| Tecnica | 25/02/2021 |
Tecnica num.part. 17 del 25/02/2021 C.I.G. n. Z3B2F8958B. Liquidazione a favore della ditta COPIER SERVICE SRL- Cagliari per la fornitura di attrezzatura e strumenti didattici (fotocopiatori multifunzione, lavagne magnetiche e cordless) necessari per il normale svolgimento delle attività nella scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso di Esterzili. |
||
| Tecnica | 25/02/2021 |
Tecnica num.part. 16 del 25/02/2021 CUP H69B19000030006 - CIG 8159232B3D. Lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Sebastiano. Approvazione modifica n.2 al contratto originario. Impegno di spesa disposto a favore dell'impresa Murgia Alfonso. |
||
| Tecnica | 22/02/2021 |
Tecnica num.part. 15 del 22/02/2021 ZF91AE162E - Impegno e Liquidazione a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per fornitura di gasolio per autotrazione dei mezzi comunali - consumi GENNAIO 2021. |
||
| Amministrativo Finanziario | 16/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 39 del 16/02/2021 Liquidazione fattura n 9/21 in favore della Ditta MA TA srl per il servizio di pulizia locali comunali - mensilità gennaio 2021 - CIG Z9A2DB4235 |
||
| Amministrativo Finanziario | 16/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 38 del 16/02/2021 Liquidazione fattura n. 55/PA in favore della Ditta Lago e Nuraghe per il servizio di assistenza domiciliare svolto nel mese di gennaio 2021 - CIG ZC9301087E |
||
| Amministrativo Finanziario | 16/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 37 del 16/02/2021 Pagamento fattura n.1/21 del 14.01.2021 in favore della Ditta ISI COM Impianti di Schirru Carlo Luigi per la riparazione del centralino telefonico uffici comunali - CIG Z202F12FD8 |
||
| Amministrativo Finanziario | 16/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 36 del 16/02/2021 Pagamento fattura n. 1015-000801/PA del 08.02.2021 a favore del Banco di Sardegna S.p.a. per costi servizio doc. 2258 c/unit 2,800 periodo 01.01.2020 al 31.12.2020 |
||
| Amministrativo Finanziario | 16/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 35 del 16/02/2021 Pagamento fattura n. 1021027038 del 10.02.2021 a favore delle Poste Italiane S.p.A. per spese postali e conti di credito periodo novembre 2020 |
||
| Amministrativo Finanziario | 16/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 34 del 16/02/2021 Pagamento fattura n. 1021013320 del 04.02.2021 a favore delle Poste Italiane S.p.A. per spese postali e conti di credito periodo ottobre 2020 |
||
| Tecnica | 15/02/2021 |
Tecnica num.part. 14 del 15/02/2021 CIG ZE22C7BA98. Liquidazione a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e illuminazione pubblica. Periodo Gennaio 2020. |
||
| Tecnica | 15/02/2021 |
Tecnica num.part. 13 del 15/02/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA IN FORMA ASSOCIATA. PAGAMENTO A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - QUOTA RIMBORSO RELATIVA ALL' ANNO 2020. |
||
| Amministrativo Finanziario | 11/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 33 del 11/02/2021 L.R. 8/99 Leggi di settore - L.R. 27/83 L.R. 11/85 L.R. 12/85 L.R. 20/97 L.R. 09/04 - Previsione di spesa 2021 |
||
| Amministrativo Finanziario | 11/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 32 del 11/02/2021 Annullamento in autotutela della Determinazione n. 31 del 09.02.2021- Approvazione scheda monitoraggio della spesa e certificazione economie piani personalizzati L. 162/98 - Annualità 2019 / Gestione 2020 |
||
| Tecnica | 10/02/2021 |
Tecnica num.part. 12 del 10/02/2021 CIG ZE22C7BA98. Ulteriore Impegno di spesa e liquidazione a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e illuminazione pubblica. Periodo Dicembre 2020. |
||
| Amministrativo Finanziario | 09/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 31 del 09/02/2021 Approvazione economie piani personalizzati L.162/98 annualità 2019 gestione 2020 e calcolo fabbisogno quadrimestre di proroga gennaio - aprile 2021 |
||
| Amministrativo Finanziario | 09/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 30 del 09/02/2021 Sussidi RAS 110405/17 - liquidazione competenze saldo annualità 2020 |
||
| Tecnica | 08/02/2021 |
Tecnica num.part. 11 del 08/02/2021 CIG: Z7B2F59F3E - Liquidazione a favore dell'Impresa Testoni S.r.l. per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali Comunali e le scuole - Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11". Fornitura del 27.01.2021. |
||
| Tecnica | 08/02/2021 |
Tecnica num.part. 10 del 08/02/2021 CIG: ZB9243D5ED - Liquidazione in favore all'impresa Otis Srl di Cassina De Pecchi (Mi) per la manutenzione ordinaria dell'ascensore della casa Municipale II semestre 2020. |
||
| Tecnica | 08/02/2021 |
Tecnica num.part. 9 del 08/02/2021 ZF91AE162E - Liquidazione a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per fornitura di gasolio per autotrazione dei mezzi comunali - consumi Dicembre 2020. |
||
| Amministrativo Finanziario | 02/02/2021 |
Amministrativo Finanziario num.part. 29 del 02/02/2021 Pagamento fattura n. 15/FE del 29.01.2021 in favore della ditta OMNIA SERVICE TECNOLOGY di CAGLIARI per l0attivitò di supporto didattico alla scuola primaria di ESTERZILI - CIG Z8A2AA01F8 |
||
| Tecnica | 02/02/2021 |
Tecnica num.part. 8 del 02/02/2021 CUP H64H20000040004 - CIG 846357288E. Riqualificazione e Adeguamento Locali Caseggiato Comunale in località Sant'Antonio - I° Stralcio Funzionale - Approvazione atti SAL n.1 e liquidazione all'Impresa individuale Deiana Fernando. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale