Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Tecnica | 17/10/2018 |
Tecnica num.part. 105 del 17/10/2018 CIG. Z4C24BA90F- REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE -PROGETTO COMPLEMENTARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCCIATO ING. ORGIANA a. E & ORRU' G. DI ORROLI |
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| Amministrativa | 16/10/2018 |
Amministrativa num.part. 206 del 16/10/2018 Liquidazione Fattura elettronica n.95 del 06.10.2018 per il Noleggio Bus Esterzili/Isili Trasporto Alunni al Festival Tuttestorie 2018, emessa da Panor Viaggi SNC. CIG. Z7C251E479. |
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| Tecnica | 16/10/2018 |
Tecnica num.part. 104 del 16/10/2018 PREVENZIONE RISCHI INCENDIO-IDROGEOLOGICI E GHIACCIO - INTERVENTI PRIMO SOCCORSO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GLI ANNI 2018-2020 IN FAVORE DELLA PRO-CIV SADALI/ESTERZILI IMPEGNO DI SPESA |
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| Amministrativa | 15/10/2018 |
Amministrativa num.part. 205 del 15/10/2018 Determinazione a Contrarre e Impegno di Spesa per la Fornitura di n. 300 blocchetti da 20 Buoni Mensa Scolastica A.S. 2018-19. Cig. Z9F2550816 |
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| Amministrativa | 15/10/2018 |
Amministrativa num.part. 204 del 15/10/2018 TISCALI ITALIA S.P.A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182343012 DEL 02.10.2018 TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' PER I LOCALI COMUNALI ANNO 2018 CODICE CIG: ZA21F55CC9 |
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| Tecnica | 12/10/2018 |
Tecnica num.part. 103 del 12/10/2018 CIG. Z25254DE61 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROMA II STRALCIO |
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| Tecnica | 10/10/2018 |
Tecnica num.part. 102 del 10/10/2018 CIG. Z8924B5F4C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI INTERNI PALAZZO COMUNALE DI ESTERZILI -RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO- APPROVAZIONE STATO FINALE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA |
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| Tecnica | 09/10/2018 |
Tecnica num.part. 101 del 09/10/2018 CIG Z362179B76 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI INTERNI MUNICIPIO- PAGAMENTO SALDO ALLA IMPRESA LACONI ANDREA |
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| Amministrativa | 08/10/2018 |
Amministrativa num.part. 203 del 08/10/2018 Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di Anziani, Disabili e famiglie in condizioni di disagio, Cod. CIG. 6895696C58 - Impegno e liquidazione fatt.2/1841 del 02.10.2018 mensilitā Agosto 2018. |
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| Amministrativa | 08/10/2018 |
Amministrativa num.part. 202 del 08/10/2018 REIS annualitā 2018 - Approvazione delle risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d'accesso. |
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| Amministrativa | 08/10/2018 |
Amministrativa num.part. 201 del 08/10/2018 Approvazione della Graduatoria degli aventi diritto al REIS Annualitā 2018. |
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| Tecnica | 08/10/2018 |
Tecnica num.part. 100 del 08/10/2018 CIG ZC025386D5 - LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA CENTRO SOCIALE POLIVALENTE LOC. TACCU- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA LACONI ANDREA |
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| Finanziaria | 05/10/2018 |
Finanziaria num.part. 44 del 05/10/2018 Restituzione somme versate erroneamente per i ruoli TARI(Riscossione diretta) anni 2016 e 2017 - contribuenti: Usai Gianluca e Serra Luciano |
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| Amministrativa | 04/10/2018 |
Amministrativa num.part. 200 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N20 /PA DEL 04.10.2018 ALLA DITTA ABLATIV SRL DI CAGLIARI SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E AMMINISTRATORE DI SISTEMA CIG:ZAC1FBA387 |
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| Amministrativa | 04/10/2018 |
Amministrativa num.part. 199 del 04/10/2018 Impegno e Liquidazione a favore della Societā Global Power Spa per la fornitura di energia Elettrica della Scuola, del Centro Sociale e della Biblioteca. |
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| Amministrativa | 04/10/2018 |
Amministrativa num.part. 198 del 04/10/2018 L.162/98 - Piani Personalizzati di sostegno alle persone con Grave disabilitā annualitā 2017 gestione 2018. Impegno e Liquidazione Agosto 2018. |
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| Amministrativa | 04/10/2018 |
Amministrativa num.part. 197 del 04/10/2018 GLOBAL POWER IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO SERVIZI ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.118255 DEL 01.10.2018 CODICE CIG.622385037F |
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| Tecnica | 04/10/2018 |
Tecnica num.part. 99 del 04/10/2018 CIG.Z8C252E3C9- MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA CORRIAS ROBERTO & FABRIZIO DI ESTERZILI |
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| Tecnica | 03/10/2018 |
Tecnica num.part. 98 del 03/10/2018 CIG ZE82235597 - Impegno di spesa e liquidazione fatt. 118253 -118255 del 01/10/2018 per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e cimitero comunale |
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| Finanziaria | 03/10/2018 |
Finanziaria num.part. 43 del 03/10/2018 DISCARICO RUOLO TARI ANNO 2018 PER ERRONEO VERSAMENTO DI SOMME CONTRIBUENTE BOI ANSELMO |
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| Finanziaria | 03/10/2018 |
Finanziaria num.part. 42 del 03/10/2018 Impegno e liquidazione fattura 8718329153 del 02.10.2018 a favore di Poste Italiane S.p.A. periodo di riferimento agosto 2018 identificativo rendiconto 2098718823 |
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| Amministrativa | 01/10/2018 |
Amministrativa num.part. 196 del 01/10/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI ESTERZILI AL FESTIVAL TUTTESTORIE 2018 - ISILI; CIG: Z7C251E479. |
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| Amministrativa | 01/10/2018 |
Amministrativa num.part. 195 del 01/10/2018 Convenzione del servizio 118 h 24 - trasferimento somme al Comune di Seulo capofila periodo 01 luglio /30 settembre 2018. |
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| Finanziaria | 01/10/2018 |
Finanziaria num.part. 41 del 01/10/2018 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI EXILLES RELATIVO A IMU ANNI 2014,2016 E 2017 VERSATI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ESTERZILI DAL CONTRIBUENTE MASIERO DAVIDE |
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| Amministrativa | 26/09/2018 |
Amministrativa num.part. 194 del 26/09/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI A FAVORE DEL COMUNE DI GENONI, CAPOFILA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO - A.S. 2017/2018 - SALDO AL 31 MAGGIO. |
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