Atti amministrativi

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Amministrativa
num.part. 11 del 13/02/2019
BONUS IDRICO 2017 - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI E QUADRATURA FRA LA SOMMA PREVISTA DA EGAS E LA SOMMA COMPLESSIVA DELLE AGEVOLAZIONI.
Tecnica
num.part. 11 del 13/02/2019
CIG.Z3C108A8D6- LAVORI DI VALORIZZAZIONE ZONA TURISTICA SANTA VITTORIA -LAVORI ARCHEOLOGICI -LIQUIDAZIONE PARCELLA COMPETENZE ARCHEOLOGO -ACCONTO - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 8_16 A FAVORE DELLA SOC. COOP.NURE DI ISILI
Tecnica
num.part. 10 del 13/02/2019
CIG. ZB9243D5ED - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA MUNICIPALE TRIENNIO 2018/2020- LIQUDAZIONE FATTURA N.3FO18119392/2018 A FAVORE DELLA OTIS SERVIZI S.R.L. DI CASSINA DE PECCHI (MI)
Tecnica
num.part. 9 del 13/02/2019
CIG. ZC32562648- ACQUISTO PROCEDURA INFORMATICA DI GESTIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.234/2018 A FAVORE DELLA DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. DI SANREMO .
Tecnica
num.part. 8 del 13/02/2019
CIG.Z74241C190- SERVIZIO RSPP,DECRETO LEGISLATIVO 9APRILE20008,N.81/2008-TRIENNIO 2018/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N°046/E/2018 ALLA DITTA MEDI.LAV.SRL
Tecnica
num.part. 7 del 13/02/2019
CIG ZC9241C1EC- INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008 LIQUIDAZIONE FATTURA N°047/E/2018 ALLA DITTA MEDI.LAV.SRL
Tecnica
num.part. 6 del 13/02/2019
CIG.ZAA268B2D1- ACQUISTO VESTIARIO COMUNALE TRAMITE ME.PA. DALLA DITTA UNIFORMI SRL DI CAGLIARI ORDINE N. 4713331LIQUIDAZIONE FATTURA N°19 ALLA DITTA UNIFORMI.SRL
Tecnica
num.part. 5 del 13/02/2019
CIG ZE82235597 - Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e cimitero comunale consumi mese dicembre 2018
Tecnica
num.part. 4 del 13/02/2019
CIG. Z64173COB3 - assistenza al Rup per lavori di messa in sicurezza e consolidamento di via Roma- pagamento saldo - Liquidazione fatt. 3-PA-2018 arch. Cristiana Campetella
Amministrativa
num.part. 10 del 12/02/2019
L.R. n.8/1999 LEGGI DI SETTORE (L.R. 27/83; L.R. 11/85; L.R.12/85; L.R. 20/97; L.R. 9/04) - Previsione di spesa 2018
Amministrativa
num.part. 9 del 12/02/2019
L.R. 9/2004 Provvidenze per persone affette da neoplasia maligna - Disimpegno, Reimpegno e Liquidazione - Saldo 2018
Amministrativa
num.part. 8 del 11/02/2019
L.R. 27/83 Provvidenze a favore dei talassemici ,degli emolinfopatici maligni e degli emofilici- Saldo 2018.
Amministrativa
num.part. 7 del 07/02/2019
Piani Personalizzati L.162/98 annualitā 2017 Gestione 2018 - Liquidazione delle somme spettanti a n. 24 Beneficiari per i Mesi di Novembre e Dicembre 2018.
Amministrativa
num.part. 6 del 06/02/2019
Liquidazione verso n.2 Utenti residenti nel Comune di Esterzili ai sensi della L.R.n°20/1997 - Saldo 2018.
Finanziaria
num.part. 5 del 05/02/2019
Pagamento fattura 8719030011 del 04.02.2019 a favore di poste italiane spa per spese postali e conti di credito periodo dicembre 2018 - identificativo rendiconto 2100725684 - causale B=032319871903001142
Amministrativa
num.part. 5 del 04/02/2019
L.R. n.11/85 e L.R. n.43/93, aventi ad oggetto " Norme per le provvidenze a favore dei nefropatici - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2018 in favore di n. 1 Beneficiario.
Finanziaria
num.part. 4 del 29/01/2019
Determinazione della cassa vincolata al 01.01.2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.
Finanziaria
num.part. 3 del 29/01/2019
Presa d'atto e certificazione del conto del tesoriere, dell'economo e degli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2018
Amministrativa
num.part. 4 del 24/01/2019
Approvazione Economie Piani Personalizzati L.162/98 annualitā 2017/Gestione 2018
Amministrativa
num.part. 3 del 24/01/2019
LIQUIDAZIONE FONDI IN FAVORE DEL COMUNE DI GENONI, CAPOFILA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-2019. SALDO MESI: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
Tecnica
num.part. 3 del 24/01/2019
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE R.T. N° 144 DEL 31/212/2018- "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI PUBBLICI ANNI 2016-2018 - ART. 113 D.LGVO50/2016 - AL GEOM. CARCANGIU MARIO FRANCO "
Finanziaria
num.part. 2 del 24/01/2019
Pagamento fattura n. 8719006680 del 21.01.2019 relativa a Spese postali e conti di credito periodo di riferimento 01.11.2018 al 31.12.2018 identificativo rendiconto 2100388317
Tecnica
num.part. 2 del 23/01/2019
Pagamento fatture 2460 e 2462(in parte) del 02.01.2019 a favore di Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubbIica e per il cimitero comunale - consumi mese di dicembre 2018 - C.I.G. ZE82235597
Amministrativa
num.part. 2 del 23/01/2019
GLOBAL POWER - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELLETTRICA PER LA SCUOLA, CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E LA BIBLIOTECA. COD. CIG. 622385037F
Finanziaria
num.part. 1 del 22/01/2019
Anticipazione all'economo comunale anno 2019 - Economo Boi Mariannina

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